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财政预算

宁陕县统计局2017年部门预算编制说明

索引号: XZF-tjj---2017-0005 公开责任部门:
公开日期: 2017-04-13 09:42 成文日期: 2017-04-13 09:42
发布文号: 公开目录: 财政预算
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

              宁陕县统计局部门预算编制说明
  
  为了做好我局2017年预算公开工作,提高本单位预算管理,更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据要求结合我局实际情况,现将宁陕县统计局2017年部门预算编制情况说明如下:
  一、部门主要职责
  1、承担组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的职责;拟订全县统计政策、规划以及调查计划;监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
  2、建立健全全县国民经济核算服务的统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,执行国家统计标准;核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
  3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
  4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商贸服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。
  5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
  6、组织全县各镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;组织开展全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计分析、统计预测、统计监督,统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
  7、加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理,负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。
  8、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
  9、按照规定的权限与责任,管理局属普查、调查中心的人员和统计事业费;指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、从业资格认定初审和继续教育工作,组织开展全县统计登记工作。
    10、建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。
  11、承办县政府交办的其他事项。
  二、2017年度主要工作任务
  1、认真开展常规统计和专项调查工作
  2、继续做好第三次全国农业普查工作
  3、着力发挥统计的信息、咨询、监督三大职能作用
  4、提高统计数据质量,不断加强业务建设
  5、进一步加强统计法治建设
  6、稳步推进重点领域统计改革,健全数据质量责任制
  7、做好服务,配合重大决策部署工作
  8、以党建为抓手,建设廉洁高效的统计队伍
  9、认真完成县委、县政府和上级统计部门交办的各项工作任务。
  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
  统计局为县政府直属事业单位属全额拨款单位。
  四、部门人员情况说明
  统计局共16个编制:局机关内设2个股室:1、行政办公室;2、综合业务股;局下属副科级事业单位2个:县社会经济普查中心和县社会经济调查中心,其中县社会经济调查中心下设3个股室:1、城乡居民收入调查股;2、能源调查股;3、商贸服务业调查股。编制人数共16人,实有14人。
  五、部门国有资产占有使用说明
  统计局在2017年度无国有资产占有情况发生。
  六、部门决算绩效情况说明
    保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
  七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
  2017年统计局预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2017年本局工作任务,进行了测算编制,具体是:
   (一)收入预算145.7万元,均为一般预算拨款。比上年减少预算23.19万元。
   ?(二)支出预算145.7万元,比上年支出预算减少23.19万元。其中:工资福利支出104.51万元,同比减少2.03万元;对个人和家庭补助4.3万元,同比减少16.76万元(主要减少的是退休费);日常公用经费14.74万元,项目支出26.02万元,基本性工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2016年底在册人数及工作人员变动情况进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是职工住房公积金、遗属生活补助等,伤残抚恤金等;项目支出用于商品服务支出;日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。
  (三)2017年度本单位无政府性基金预算支出情况。
  (四)2017年度本单位无国有经营预算拨款收支情况。
  (五)2017年预算三公经费1.6万元,主要是公务接待费支出,与2016年相比无变化。
  (六)2017年单位经费运行预算14.57万元,其中工资福利支出10.451万元(基本工资5.391万元、津贴补贴3.391万元、奖金4.45万元、绩效工资12.7万元);商品和服务支出40.76万元(办公费14.9万元、差旅费1万元、公务接待费1.6万元、劳务费14.52万元、工会经费1.17万元、福利费0.07万元、其他交通费用7.5万元);对个人和家庭的补助0.43万元(生活补助0.42万元、奖励金0.01万元)。
    (七)2017年未编制政府采购预算。
  八、2017年专项资金预算情况说明
  2017年专项资金包括专项统计业务费11.5万元,此项经费属于企业一套表及统计事务专项类支出;统计抽样调查14.52万元,属于城乡居民收入入户调查统计费用。
  七、专业名称解释
    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     附:2017年度部门决算公开套表(8张)
    

附:

http://www.yc-extrusion.com/UploadFiles/PublicInformation/xxfbgdwxxgk/201711271029234283.xls